审计处是学院内部审计的机构,在主管院长的领导下开展内部审计,其主要职责如下:
一、认真学习党和国家的财经方针、政策、法规,监督和检查学院各部门执行国家有关经济政策、法规和财经制度的情况。
二、负责制定学院内部审计工作规章制度,撰写审计文件,整理审计资料,建立审计档案,做好保管、保密工作。
三、负责审计学院财务预算的编制、执行及决算。
四、审计监督学院财务、后勤管理服务中心等部门的经济活动。
五、接受委托对有关干部任期经济责任进行审计。
六、审计学院内部控制建设情况。
七、完成学院党政领导、上级审计部门交办的其他审计任务。